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人力资源

国际审计

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工作职责:

1、负责对财务收支预算、决算等进行审计监督;。

2、负责对经营活动的真实性、合法性进行审计监督,对实业公司及各子公司、控股公司的经营管理过程中合法、合规、经济效益等方面进行专项审计。

3、对投资、开发项目的效益进行审计监督,协助部长对实业公司风险管理体系进行检查、评价及报告,并提出改进意见,分析担保、投资、资产等经营活动的潜在风险,并提供专业化改进建议。

4、对审计过程形成相应记录,确保内部审计工作质量,对审计问题的整改实施跟踪,编写后续审计报告。

5、按照责任分工,对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价。

6、及时向公司领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见;协调处理公司内部审计部门与其他部门的关系。

7、协助完善、修订内部审核管理标准、规范审核工作作业流程。

专业要求:审计、财务管理、会计学类专业

技能要求:

1、原则性强,能承受工作压力,综合判断力强,具有较强的沟通能力、团队协作能力及良好的职业道德、敬业精神;

2、了解企业日常业务循环的工作及内审流程,有一定的成本意识;

3、熟悉审计、财务、税务、经济等相关法律法规,熟悉国际会计准则优先;

4、熟悉使用office等办公软件、ERP、财务操作软件;

6、持审计师证、初级会计师证、CPA或CIA证书优先;

7、英语语言能力良好,听说读写熟练;

8、能适应因工作需要的出差安排。

工作地点:绵阳

福利待遇:公司提供富有竞争力的薪资、完善的岗前培训及职业生涯规划指导

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